Preskočiť na obsah

Faktúra 2021065

Zverejnené
14. júna 2021
Kategória

Telekomunikačné služby

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021065
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 18. júna 2021
Dátum platby: 9. júna 2021
Dátum evidencie: 8. júna 2021
Suma s DPH: 57,72 €
Objednávateľ: Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo: Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO: 00328715
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.